【6173】G-アクアライン

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2025-05-29(18:10)

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内部統制 不備







2025 年5月 29 日 各 位 会社名 株式会社アクアライン 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大垣内 剛

(コード番号:6173 東証グロース) 問 合 せ 先 取締役副社長 経営企画部長 加藤 伸克 (TEL.03-6758-5588)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の4の4第1項に基づき、 本日、 中国財務局に提出いたしました 2025 年2月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制 は有効でない旨を記載しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2024 年 9 月 18 日付「特別調査委員会の調査報告書に関するお知らせ」にて公表のとお り、特別調査委員会による調査報告書(以下「本調査報告書」といいます。 )及び 2025 年 1 月 29 日「特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ」にて公表のとおり、同社 代表取締役社長(以下「社長」という。 )の主導によって、同社で行われていた水まわりサービス 支援事業における特定の加盟店の銀行口座を通過させる資金移動取引や、特定の加盟店に対する 売上高や貸倒引当金の虚偽表示などが行われており、虚偽の決算内容が開示されていたこと、ま た、社長か
				

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