【6031】G-ZETA

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2025-02-25(16:50)

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内部統制 不備







2025 年 2 ⽉ 25 ⽇ 各 位 会 社 名 ZETA 株式会社 代 表 者 名 代表取締役社⻑ ⼭﨑徳之 (コード番号:6031 東証グロース) 問合せ先 取 締 役 C F O 森川和之 (TEL.03-5779-6250)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書 の提出に関するお知らせ

当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出、及び、過年度の決算 短信等の訂正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、過年度の有価証券報告書の訂 正報告書を関東財務局へ提出するとともに、過年度の決算短信等についても訂正いたしました。 これに伴い、本日当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき過年度の内部 統制報告書において開示すべき重要な不備がある旨を記載したそれぞれの報告書を関東財務局 に提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1.開示すべき重要な不備の内容 当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)」は、2022 年 6 月期の期首より、「収益認識に関 する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下、「収益認識会計基準」という。)を適用し、ラ イセンスが供与され使用可能となった時点で履行義務が充足されるものと判断し、ライセンスが使用可能と
				

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